8月26日,財政局監(jiān)督局對淮糧集團2023年度財務進行監(jiān)督檢查。此次檢查組由財政監(jiān)督局局長劉斌、國有資產監(jiān)督考核辦公室科長楊喆以及金海會計師事務所的兩位工作人員組成。淮糧集團黨委委員、副總經理夏洪冰帶領集團公司財務審計部進行迎檢工作。
此次檢查主要內容涉及資產管理、財務報表的合規(guī)性、倉儲管理、會計信息化建設以及會計人員管理等多個方面。檢查組通過現場查閱資料、詢問相關人員等方式,對各項內容進行了細致入微的審查。同時,針對資產的管理和使用效率,財務報表的真實有效性、倉儲管理的規(guī)范性等提出了具體的檢查要求。檢查期間,金海會計師事務所對查閱資料給予了專業(yè)指導,強調了增強會計信息化建設、落實內部控制,以及加強會計人員培訓的重要性。他們對淮糧集團在會計信息化方面的建設進展表示肯定,并建議進一步加大技術投入,提升整體財務管理效率。
劉斌表示,企業(yè)的財務工作不僅關乎其自身的經營與發(fā)展,也關系到國家的經濟安全和稅收的合規(guī)。因此,淮糧集團的此次檢查具有重要的指導意義,檢查結果將形成正式的檢查報告,針對發(fā)現的問題提出改進建議,幫助淮糧集團進一步提升財務管理水平,增強依法合規(guī)意識。
夏洪冰對檢查組指出的問題表示感謝,要求淮糧集團認真對待此次檢查的反饋,及時落實改進措施。他強調,財務工作關系到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,淮糧集團將繼續(xù)強化內控管理,提升財務透明度,嚴格遵守各項金融政策和法規(guī)。
此次財務監(jiān)督檢查,進一步加強了財政局(國資委)對淮糧集團的監(jiān)督監(jiān)管,推動淮糧集團規(guī)范財務操作、提升管理水平,為改善財務管理打下堅實基礎。淮糧集團將以此為契機,不斷完善內控機制,加強合規(guī)管理,實現企業(yè)高質量發(fā)展。